VERSIUNE TEST

Compartimentul Audit Public Intern

Atribuții

  • Elaborarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern de în cadrul aparatului de specialitate al primarului Timişoara, precum şi actualizarea acestora ca urmare a modificărilor organizatorice şi legislative;
  • Întocmirea drafturilor planului multianual de audit public intern (de regulă pe o perioadă de 3 ani) și a planului anual de audit public intern;
  • Efectuarea activităţilor de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale aparatului de specialitate al primarului sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  • Informarea U.C.A.A.P.I. teritorial despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii ce a dispus misiunea;
  • Informarea Serviciului Audit Public Intern din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara – reprezentant al U.C.C.A.P.I. în teritoriu, la solicitarea acestora, prin rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea lor de audit intern;
  • Elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern, care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului;
  • Raportarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare, în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern, Primarului Municipiului Timişoara şi structurii de control intern abilitată;
  • Realizarea misiunilor de audit public intern de asigurare, de consiliere și de evaluare;
  • Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a codului privind conduita etică a auditorilor interni din cadrul compartimentelor de audit public intern din aparatul de specialitate al primarului/ entităţile publice subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Localal Municipiului Timișoara;
  • Elaborarea programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern şi a raportului de monitorizare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern;
  • Desfășurarea de activități specifice implementării, menținerii și îmbunățirii sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului, conform O.S.G.G. nr. 600/2018 cu modificările aferente;
  • Desfășurarea, la nivelul compartimentului, de activități privind implementarea strategiei naționale anticorupție, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public adoptate la nivelul unității administrativ-teritoriale;
  • Analizarea normelor metodologice specifice entităţilor publice subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Localal Municipiului Timișoara și a cartei auditului intern;
  • Acordarea avizului în vederea numirii/destituirii şefului compartimentului de audit intern din cadrul entităţilor subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Localal Municipiului Timișoara;
  • Acordarea avizului în vederea numirii/destituirii/revocării auditorilor interni din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau entităţilor subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Localal Municipiului Timișoara;
  • Avizarea planului multianual de audit public intern și a planului anual de audit public intern ;
  • Avizarea normelor metodologice specifice entităţilor publice subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Localal Municipiului Timișoara și a cartei auditului intern;

Este utilă această pagină?